1【連結財務諸表等】
(1)【連結財務諸表】
①【連結貸借対照表】
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(単位:百万円)
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前連結会計年度 (令和2年3月31日)
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当連結会計年度 (令和3年3月31日)
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資産の部
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流動資産
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現金及び預金
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6,054
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9,928
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受取手形及び売掛金
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14,756
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15,146
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商品及び製品
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18,492
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15,511
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仕掛品
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703
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737
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原材料及び貯蔵品
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2,928
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3,253
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前渡金
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466
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634
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その他
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396
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391
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貸倒引当金
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△94
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△58
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流動資産合計
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43,704
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45,545
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固定資産
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有形固定資産
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建物及び構築物
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7,832
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8,460
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減価償却累計額及び減損損失累計額
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△5,937
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△6,076
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建物及び構築物(純額)
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1,895
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2,383
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機械装置及び運搬具
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7,300
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7,544
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減価償却累計額及び減損損失累計額
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△5,309
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△5,602
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機械装置及び運搬具(純額)
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1,990
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1,942
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船舶
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36
|
36
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減価償却累計額
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△16
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△23
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船舶(純額)
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19
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13
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工具、器具及び備品
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828
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927
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減価償却累計額及び減損損失累計額
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△620
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△697
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工具、器具及び備品(純額)
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208
|
229
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土地
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2,767
|
2,762
|
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建設仮勘定
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126
|
234
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有形固定資産合計
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7,008
|
7,565
|
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無形固定資産
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のれん
|
109
|
65
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|
その他
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113
|
524
|
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|
無形固定資産合計
|
223
|
590
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|
投資その他の資産
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投資有価証券
|
9,901
|
10,733
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長期貸付金
|
3,843
|
68
|
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破産更生債権等
|
940
|
957
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長期預金
|
18
|
-
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繰延税金資産
|
228
|
229
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|
|
その他
|
436
|
437
|
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貸倒引当金
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△4,210
|
△976
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|
投資その他の資産合計
|
11,159
|
11,450
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|
固定資産合計
|
18,390
|
19,606
|
|
繰延資産
|
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社債発行費
|
57
|
78
|
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|
繰延資産合計
|
57
|
78
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|
資産合計
|
62,152
|
65,230
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(単位:百万円)
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前連結会計年度 (令和2年3月31日)
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当連結会計年度 (令和3年3月31日)
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負債の部
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流動負債
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支払手形及び買掛金
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11,282
|
12,104
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短期借入金
|
14,087
|
14,822
|
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1年内償還予定の社債
|
282
|
358
|
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|
1年内返済予定の長期借入金
|
3,464
|
1,480
|
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|
未払法人税等
|
250
|
279
|
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|
賞与引当金
|
464
|
453
|
|
|
その他
|
2,017
|
2,917
|
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|
流動負債合計
|
31,849
|
32,415
|
|
固定負債
|
|
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|
社債
|
3,258
|
5,400
|
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長期借入金
|
9,414
|
7,731
|
|
|
長期未払金
|
18
|
18
|
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|
繰延税金負債
|
403
|
754
|
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|
役員退職慰労引当金
|
186
|
205
|
|
|
退職給付に係る負債
|
1,035
|
841
|
|
|
その他
|
485
|
516
|
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|
固定負債合計
|
14,802
|
15,468
|
|
負債合計
|
46,651
|
47,883
|
純資産の部
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株主資本
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資本金
|
4,411
|
4,411
|
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利益剰余金
|
10,556
|
11,876
|
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自己株式
|
△1,003
|
△1,004
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株主資本合計
|
13,964
|
15,284
|
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その他の包括利益累計額
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その他有価証券評価差額金
|
1,966
|
2,375
|
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繰延ヘッジ損益
|
14
|
33
|
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為替換算調整勘定
|
△160
|
△243
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退職給付に係る調整累計額
|
△389
|
△222
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|
その他の包括利益累計額合計
|
1,431
|
1,943
|
|
新株予約権
|
104
|
116
|
|
非支配株主持分
|
0
|
3
|
|
純資産合計
|
15,500
|
17,347
|
負債純資産合計
|
62,152
|
65,230
|